Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 3.917,02 )
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 235,31 )
   0001616/2025 Original01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR$ 180,85
   0001590/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.2.016 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOR$ 54,46
       Total R$ 235,31
Total R$ 235,31
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 3.250,65 )
   0001140/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.029 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 2.723,00
   0001124/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 180,85
   0001105/2025 Original01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.212 - MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIOR$ 54,46
   0001102/2025 Original01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.212 - MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIOR$ 111,49
   0001089/2025 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 180,85
       Total R$ 3.250,65
Total R$ 3.250,65
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 431,06 )
   0001075/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 165,95
   0001044/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 54,46
   0001030/2025 Original01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.057 - MANUTENCAO SERVICOS TRANSPORTESR$ 210,65
       Total R$ 431,06
Total R$ 431,06
       Total R$ 3.917,02
Total R$ 3.917,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 3.471,06 )
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 3.471,06 )
   0001089/2025 0002444/2025 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 180,85
   0001105/2025 0002413/2025 Original01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.212 - MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIOR$ 54,46
   0001102/2025 0002412/2025 Original01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE2.212 - MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIOR$ 111,49
   0001044/2025 0002411/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 54,46
   0001075/2025 0002410/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR$ 165,95
   0001140/2025 0002409/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.029 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 2.723,00
   0001124/2025 0002406/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADOR$ 180,85
        Total R$ 3.471,06
Total R$ 3.471,06
        Total R$ 3.471,06
Total R$ 3.471,06
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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