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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 712.173,63 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 09/01/2026 ( Total R$ 28.055,68 ) |
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0000019/2026
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0000156/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.012 - MANUT. CONVENIO POLICIAMENTO OSTENSIVO | R$ 1.235,26 |
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0000005/2026
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0000155/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 5.631,70 |
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0000003/2026
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0000154/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 5.351,48 |
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0000002/2026
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0000153/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.056 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 692,26 |
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0000013/2026
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0000151/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.023 - ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | R$ 7.177,07 |
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0000037/2026
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0000149/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 7.967,91 |
| | | | | | | | | Total R$ 28.055,68 Total R$ 28.055,68 |
| | | Data: 10/12/2025 ( Total R$ 32.662,75 ) |
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0008037/2025
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0010634/2025
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM | 2.221 - ABERTURA/RESTAURACAO/CONSERVACAO DE VIAS RURAIS | R$ 2.233,54 |
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0008035/2025
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0010633/2025
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.012 - MANUT. CONVENIO POLICIAMENTO OSTENSIVO | R$ 1.671,84 |
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0008034/2025
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0010632/2025
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.985,62 |
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0008020/2025
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0010631/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 4.451,90 |
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0008019/2025
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0010630/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.056 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 1.169,58 |
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0008066/2025
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0010628/2025
| Original | Orcamentario | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 12.195,61 |
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0008112/2025
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0010620/2025
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.023 - ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | R$ 8.954,66 |
| | | | | | | | | Total R$ 32.662,75 Total R$ 32.662,75 |
| | | Data: 10/11/2025 ( Total R$ 34.523,79 ) (Continua na próxima página) |
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0007329/2025
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0009460/2025
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.023 - ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | R$ 9.694,85 |
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0007306/2025
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0009466/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.056 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 1.009,70 |
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0007273/2025
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0009465/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 5.058,53 |