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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 387.844,40 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/01/2025 ( Total R$ 6.505,37 ) |
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0000027/2025
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0000013/2025
| Original | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 599,52 |
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0000032/2025
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0000011/2025
| Original | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 608,41 |
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0000037/2025
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0000010/2025
| Original | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.219 - MANUTENCAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS | R$ 64,73 |
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0000021/2025
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0000008/2025
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.023 - ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | R$ 4.882,64 |
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0000033/2025
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0000007/2025
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.029 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 350,07 |
| | | | | | | Total R$ 6.505,37 Total R$ 6.505,37 |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 11.707,98 ) |
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0000207/2024
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0008753/2024
| Original | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 3.583,14 |
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0000207/2024
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0008750/2024
| Original | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 663,15 |
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0000217/2024
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0008732/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.023 - ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | R$ 5.889,62 |
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0000207/2024
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0008731/2024
| Original | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 284,65 |
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0003034/2024
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0008730/2024
| Original | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 177,15 |
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0000213/2024
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0008729/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.016 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | R$ 246,19 |
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0000210/2024
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0008727/2024
| Original | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.012 - MANUT. CONVENIO POLICIAMENTO OSTENSIVO | R$ 864,08 |
| | | | | | | Total R$ 11.707,98 Total R$ 11.707,98 |
| | Data: 23/12/2024 ( Total R$ 19.999,65 ) (Continua na próxima página) |
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0000205/2024
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0008533/2024
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.005 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 306,40 |
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0000216/2024
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0008532/2024
| Original | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM | 2.221 - ABERTURA/RESTAURACAO/CONSERVACAO DE VIAS RURAIS | R$ 3.583,14 |
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0000207/2024
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0008531/2024
| Original | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.220 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 266,76 |
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0000208/2024
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0008530/2024
| Original | 01 - SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 133,21 |