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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 74.595,58 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 16/01/2026 ( Total R$ 2.427,46 ) |
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0000127/2026
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0000392/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 947,11 |
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0000124/2026
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0000391/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 311,79 |
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0000122/2026
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0000390/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 212,25 |
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0000121/2026
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0000389/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 260,48 |
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0000118/2026
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0000388/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 370,00 |
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0000117/2026
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0000387/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 190,00 |
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0000119/2026
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0000386/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 135,83 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.427,46 Total R$ 2.427,46 |
| | | Data: 09/01/2026 ( Total R$ 50,70 ) |
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0007964/2025
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0000172/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.016 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | R$ 50,70 |
| | | | | | | | | Total R$ 50,70 Total R$ 50,70 |
| | | Data: 07/01/2026 ( Total R$ 8.086,19 ) (Continua na próxima página) |
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0007449/2025
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0000057/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.012 - MANUT. CONVENIO POLICIAMENTO OSTENSIVO | R$ 35,98 |
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0007447/2025
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0000056/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 179,90 |
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0006071/2025
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0000055/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2.046 - PROMOCAO E APOIO A FESTIVIDADES /EVENTOS | R$ 2.059,64 |
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0004757/2025
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0000054/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.211 - MANUTENCAO ATIV. CEMITERIO MUNICIPAL | R$ 107,94 |
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0004723/2025
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0000053/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 705,80 |
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0004373/2025
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0000052/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.001 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 215,88 |
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0004322/2025
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0000051/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.057 - MANUTENCAO SERVICOS TRANSPORTES | R$ 179,90 |
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0004024/2025
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0000050/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.040 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 130,00 |