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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA - MG ( Total R$ 91.922,38 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 15/01/2026 ( Total R$ 1.014,92 ) |
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0000080/2026
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0000325/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | R$ 191,48 |
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0000079/2026
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0000324/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - EDUCACAO - REC. PROPRIOS | 2.052 - MANUTENCAO SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 823,44 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.014,92 Total R$ 1.014,92 |
| | | Data: 13/01/2026 ( Total R$ 191,48 ) |
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0000071/2026
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0000302/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.057 - MANUTENCAO SERVICOS TRANSPORTES | R$ 191,48 |
| | | | | | | | | Total R$ 191,48 Total R$ 191,48 |
| | | Data: 12/01/2026 ( Total R$ 574,44 ) |
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0000060/2026
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0000278/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.024 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | R$ 574,44 |
| | | | | | | | | Total R$ 574,44 Total R$ 574,44 |
| | | Data: 09/01/2026 ( Total R$ 3.007,34 ) |
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0008173/2025
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0000222/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADO | R$ 320,70 |
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0008172/2025
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0000221/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 191,48 |
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0008171/2025
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0000220/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.059 - PRONTO ATENDIMENTO E SERV. ESPECIALIZADO | R$ 440,48 |
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0008170/2025
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0000219/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.029 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 129,22 |
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0008192/2025
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0000218/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2.048 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | R$ 191,48 |
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0008191/2025
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0000217/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2.048 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | R$ 191,48 |
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0008169/2025
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0000216/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.219 - MANUTENCAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS | R$ 1.159,54 |
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0008168/2025
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0000215/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.012 - MANUT. CONVENIO POLICIAMENTO OSTENSIVO | R$ 191,48 |
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0008150/2025
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0000214/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.014 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | R$ 191,48 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.007,34 Total R$ 3.007,34 |
| | | Data: 12/12/2025 ( Total R$ 1.589,36 ) (Continua na próxima página) |
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0008160/2025
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0010855/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DEP. MUN DE SERVICOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTE | 2.057 - MANUTENCAO SERVICOS TRANSPORTES | R$ 191,48 |